你好,填到營業(yè)成本里去
老師,用的去年的營業(yè)收入為負(fù)數(shù),因為修改前面錯賬導(dǎo)致營業(yè)收入為負(fù)數(shù),然后在企業(yè)信息公示里,企業(yè)資產(chǎn)狀況里那個營業(yè)收入那里不能填負(fù)數(shù)怎么辦?
您好老師,我去年的報表的營業(yè)收入為負(fù)數(shù),因為修改之前的錯賬導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。然后我報企業(yè)信息公示系統(tǒng)里那個資產(chǎn)情況里的營業(yè)收入金額不能填負(fù)數(shù),這個該怎么辦?
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財務(wù)報表呢?我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師,我們是建筑工程公司,去年12月對營改增的一個老項目做負(fù)數(shù)發(fā)票了,以前核定征收沒數(shù)據(jù)。現(xiàn)在賬套里沒這個項目數(shù)據(jù),我怎么處理這個賬務(wù),怎么做分錄。現(xiàn)在賬套里主營業(yè)務(wù)收入科目比申報數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入科目減少和申報數(shù)一致
新辦企業(yè)幾個月了,尚未正式營業(yè)。目前是借款在運(yùn)行的,所以我前面借款部分做的是應(yīng)付賬款。但是最近按照上層要求,借款部分做到應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),導(dǎo)致最終資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)。請問這個情況下,我的企業(yè)所得稅季報里的資產(chǎn)總額如何填寫?因為我試了,無法填寫為負(fù)數(shù)?
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經(jīng)計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實(shí)際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經(jīng)銷商一臺車(所有權(quán)) 價值20萬 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購買購物卡來送贈送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個首單退稅,稅務(wù)局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財稅文獻(xiàn)嗎
我問一下,那個購買的冷庫設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過來不
老師,沒有營業(yè)成本,我說的是工商年報那里,企業(yè)信息公示那里的營業(yè)收入不能填負(fù)數(shù),那我這個數(shù)據(jù)就不填了?
你好,那就不填寫了
那就填零是吧老師
你好,你的理解是正確的