您好 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
請問老師,小規模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入
老師,小規模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,都是未開票收入,做帳時分錄要不要做應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)?
小規模納稅人,季度不超過30萬,不需要繳納增值稅,但是開有發票,發票上得稅額也已經貸記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,到月末的時候要怎么結轉這個銷項稅
老師,小規模納稅人季度銷售額不超過30萬,開的增值稅專用發票是不是也得交增值稅
小規模納稅人開票了,月末應交稅費-未交增值稅還是需要轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅吧,沒有超過免稅額度不需要計提增值稅及附加稅吧,這個銷項稅費怎么處理
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
小規模納稅人都是這樣,在不確定這個季度是否要開到超30萬的銷售額,都是先把本月的開票銷項稅額 貸記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,到季度末的時候要是不超過30銷售額,就做 借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入 這個結轉分錄入賬嗎?
您好,是的,先計提,因為凱帕的時候,不知道結果會不會免稅。 后期實際免稅的就轉到營業外收入,沒有免稅的就正常繳稅
那要是去年的時候,沒有這樣做,今年要怎么做呢?
您好,去年的已經調平的話,就不用管它。如果結果錯了,想辦法調
去年的還沒有調平,要怎么調呢
您好,這個我確實沒辦法幫您解答。得看賬一點點研究才行