您好 其他應(yīng)收款借方記入其他應(yīng)付款的貸方?這個不對啊 應(yīng)該計入其他應(yīng)付款的借方 本來人家差您錢 您這樣處理還變成了您差人家錢了 其他應(yīng)收款的貸方記入其他應(yīng)付款的借方 本來您差人家錢 您這計入其他應(yīng)付款借方 還變成人家差您錢了
其他應(yīng)收款金額和其他應(yīng)付款金額能不能都記入其他應(yīng)付款?其他應(yīng)收款借方記入其他應(yīng)付款的貸方,其他應(yīng)收款的貸方記入其他應(yīng)付款的借方
借其他業(yè)務(wù)收入 貸方金額,貸銀行存款 借方金額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)收入,該記其他應(yīng)收款借方怎么調(diào)賬
貸方應(yīng)記入其他應(yīng)付款我記入其他應(yīng)收款怎么改
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費—未交增值稅借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報0,季末資產(chǎn)總額報0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報有誤,填報的資產(chǎn)總額為負數(shù),我可以繼續(xù)申報嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
與收入相關(guān)的500管理費用做營業(yè)外支出了,匯算填表在營業(yè)外支出減500,然后管理費用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報關(guān)單,是不是只能視為內(nèi)銷了,報無票收入。
印花稅稅源信息采集里應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該填什么
其他應(yīng)收款借方記入其他應(yīng)付款借方,其他應(yīng)收款貸方也記入其他應(yīng)付借方嗎
直接給我正確答案吧
其他應(yīng)收款借方記入其他應(yīng)付款借方?其他應(yīng)收款貸方記入其他應(yīng)付貸方
要把其他y應(yīng)收款金額都記入其他應(yīng)付款呢
那您現(xiàn)在其他應(yīng)收款是借方余額還是貸方余額?
交了公積金的,要收回來呢,用銀行存款支付的
那用其他應(yīng)收款核算 后期收回的時候沖減其他應(yīng)收款
要把應(yīng)收款金額轉(zhuǎn)到應(yīng)付款呢,用一個科目啊
借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 這樣寫分錄就好了
借其他應(yīng)收款920 貸銀行存款920, 要把其他應(yīng)收款920元,掛在其他應(yīng)付款的借方還是貸方
借:其他應(yīng)付款?920 貸:其他應(yīng)收款??920
借其他應(yīng)付款 920 貸銀行存款920。 這樣對不對,我不記其他應(yīng)收款了
直接這樣寫分錄可以的
記賬憑證?
記賬憑證就是這樣寫分錄啊
其他應(yīng)收款借方記入其他應(yīng)付款借方?其他應(yīng)收款貸方記入其他應(yīng)付貸方
老師你的回答把我都弄糊涂了,我剛開始就是這樣的做法,你說不對啊
您剛開始是這樣說的 您看表述正確么?
應(yīng)收借方就應(yīng)付借方,應(yīng)收貸方就應(yīng)付貸方
應(yīng)收借方就應(yīng)付借方?應(yīng)收貸方就應(yīng)付貸方 是的 您看我寫的分錄 借其他應(yīng)收款920 貸銀行存款920, 借:其他應(yīng)付款?920 貸:其他應(yīng)收款??920