長期的屬于工資 一個月五百以內勞務報酬的可以的,但是需要申報 超過的不可以
請問支付個人傭金,為其代扣代繳勞務報酬個稅后,是不是還要對方去稅局開發票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對方不同意去稅局代開發票,公司只按勞務報酬為其代扣代繳個稅就可以了嗎?這過程公司有什么風險存在呢?
您好我們公司是一般增值稅納稅人,本月發生勞務報酬工資可以公司名義去稅局代開勞務費的發票嗎?開了發票是不是就可以做睡前扣除?
我個人給別的公司做賬,是勞務報酬嗎?我不去稅局代開發票,對方可以作為費用稅前扣除嗎?
我個人給別的公司做賬,是勞務報酬嗎?我不去稅局代開發票,對方可以作為費用稅前扣除嗎?可以作為工資嗎?我長期給他做的,一個月1200左右。
個人去稅務局代開勞務費發票,公司還是要給對方申報勞務報酬嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
一個月1200呢?怎么可以屬于工資呢?我不是他公司員工
兼職的也可以是工資 勞務報酬是半年以內 你給他干幾個月的嗎 會計一般沒有頻繁更換的
不是呀,我如果跟他做的話就是長久的代賬的,但是我想月結,我想讓他每個月給我打錢,比方說一個月1200,這樣的算勞務報酬還是工資呢?如果是勞務報酬的話,我還要去稅局代開發票嗎?
就是做工資 勞務報酬你不符合 半年以內的做勞務報酬
勞務報酬需要開發票 沒有發票對方沒法抵扣
那做工資他不用給我交社保嗎?我在我本公司有社保的
不需要繳納的 社保交不了兩個公司
那就這樣的話做工資,有沒有什么稅務風險呢? 如果能做工資是最好的啦,還不用交個稅
沒有風險 兩處工資的可以
那我要不要跟他簽一個勞動合同?
需要 得有勞動合同的
那他不愿意簽的話,只要給我發工資,行嗎?
你好 可以這么做的 一般是簽合同 里面約定好了你需要提供的