征退稅率差就要轉入成本(如退稅率10%,適用稅率13%)
出口的銷售貨物不是不繳納增值稅么,怎么出口的成本就有一個進項稅額轉出,不明白這個出口貨物的賬務處理,
老師,我們公司進口貨物本來是用于出口的,但是出口貨物我們不記賬,那么進口貨物可以用來抵扣內銷的增值稅和成本嗎?
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉入成本,這個不太明白為什么?出口免稅的貨物,不應該有出口退稅嗎
老師出口貨物沒有報關,直接走的國際快遞,這樣進項稅額也不退稅,出口貨物直接申報不開票收入,免增值稅可以嗎?進項稅額是不是直接轉出入成本就行啊
自營出口生產企業,為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內銷不含增值稅50萬,出口銷售貨物收齊RMB60萬,怎么樣計算認證進項發票稅額?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
可以具體幫忙分析一下么?出口退稅是針對采購成本上退稅,不是針對出口銷售額的退稅?
退還國內采購的進項稅 生產企業實施免抵退稅政策 出口企業實施面退稅政策
為什么應交稅費-應交增值稅--出口退稅,在貸方不是表示負債增多,應交稅費增多么
退稅退的進項留抵,留抵在負債(負數表示),實質為資產 退稅是嗎進項留抵減少,變成貨幣資金
后面怎么結轉
請問你說的是什么結轉,收款?還是增值稅科目資產負債表日結轉
應交稅費-應交增值稅--出口退稅這個不用結轉么
你說的增值稅科目在資產負債表日的結轉?