你好,出口不記賬,是全部轉為內銷嗎.如果是可以來抵扣內銷的成本.對應的進項稅可以抵扣內銷增值稅
請問我公司原來有一批出口貨物,現在客戶退貨,因為當時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現在進來只能做進口,就產生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師,我們公司進口貨物本來是用于出口的,但是出口貨物我們不記賬,那么進口貨物可以用來抵扣內銷的增值稅和成本嗎?
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉入成本,這個不太明白為什么?出口免稅的貨物,不應該有出口退稅嗎
老師,我們有出口貨物,但是材料是客戶提供(也就是我們的進口膠料是客戶提供的進口貨物的報關單是我們公司的名稱)進口的增值稅和關稅是我們公司付款的,現在客戶把稅款用公賬轉給我們了,那么我收到款項了要怎么做賬。
老師,我們公司在保稅區進口貨物,不交增值稅和關稅,自然就沒有進口增值稅專用繳款書,請問銷售該貨物根據什么結轉成本呢?
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛??!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容???都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
就是產品實際是出口了,但是沒有出口報關單的,是通過私賬收款的,那么進口貨物的發票可以抵扣內銷成本和增值稅嗎?
你好,理解你的意思了,原則上是不可以這么操作的,你的進項稅不受影響,但你的成本不可以做在內銷里的.