你好不需要的,直接按照1%做賬,結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無票收入,申報(bào)增值稅時(shí) :咨詢過地方稅局稅管員說,不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話,現(xiàn)在我的賬上增值稅計(jì)提要怎么出呢? 二、沒有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無票收入,收到租金時(shí):借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提增值稅:貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人應(yīng)疫情減按1%納稅,那原本是3%,我之前做賬是按。“主營業(yè)務(wù)收入=含稅銷售額/1.03*1.01”然后其中的1.02做成政府補(bǔ)助,這樣做對(duì)嗎?
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達(dá)到45萬(沒開專票,全普票)。今天報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時(shí)是按照發(fā)票開具的1個(gè)點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額,做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請(qǐng)問老師,這個(gè)怎么處理
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)在構(gòu)建時(shí)未抵扣過增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額則其出售時(shí),增值稅的處理是( ) A 按13%的稅率征收 B 按9%的稅率征收 C 按3%的征收率征收 D 按3%的征收率減按2%征收 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按照簡易辦法征稅的,按3%的征收率減按2%征收的正增值稅,減征的1%應(yīng)該計(jì)入() A 公允價(jià)值變動(dòng)損益 B 營業(yè)外支出 C 其他綜合收益 D 其他收益 t3小規(guī)模納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是10000元。 A對(duì) B錯(cuò) t4一般納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是11300元。 A對(duì) B錯(cuò) t5小規(guī)模納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是11300元。 A對(duì) B錯(cuò) t6一般納稅人購買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是10000元。 A對(duì) B錯(cuò)
就是小規(guī)模納稅人第一季度未開票收入 13000元; 納稅申報(bào)報(bào)表: 小微企業(yè)免稅銷售額--13000千/1.01=12871.29 本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)? 入賬做的主營業(yè)務(wù)收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的是12871.29*1%=128.71,這樣對(duì)嗎
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請(qǐng)問針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算,請(qǐng)老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數(shù),只給了離職比例,怎樣算出每年確認(rèn)的服務(wù)費(fèi)用的?
老師,我們企業(yè)是光伏行業(yè),開出的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在有個(gè)問題,有家公司也是同行,現(xiàn)在不做了,把材料轉(zhuǎn)賣給我們,他們不能給我們開出13個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機(jī)構(gòu)用小規(guī)模納稅人的方法做了三年的賬,現(xiàn)在民政局那邊要求要做非盈利性機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理,如果我要做非盈利性的賬務(wù)處理的話,我要怎么才能把我的賬導(dǎo)入在非盈利性小規(guī)模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請(qǐng)問一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,請(qǐng)問勞務(wù)分包合同屬于建設(shè)工程合同還是買賣合同?