你好,在單位有任職,有工資就可以報銷的
老師您好 我想問一下我們公司給別人繳納社保 可以不用申報個稅可以嗎 只是繳納一個月的 人員不是自己公司的員工
老師好,企業法人在成立公司之前買了挖掘機,現在自己成立了公司,可以把之前購買的挖掘機賣給公司,這樣就可以稅前一次性扣除, 我想問一下,這樣做可以的吧 因為個人銷售自己使用過的固定資產是免稅的
老師好,企業法人在成立公司之前買了挖掘機,現在自己成立了公司,可以把之前購買的挖掘機賣給公司,這樣就可以稅前一次性扣除, 我想問一下,這樣做可以的吧 因為個人銷售自己使用過的固定資產是免稅的
老師,我想問一下,我們公司的法人以前是機關事業單位的,現在保險也是自己繳納的,按的是機關事業單位,他自己繳納的這個費用公司可以給他報銷嗎,稅前可以扣除嗎?
老師 我想咨詢您個問題 現在國家要求單位給員工繳納養老保險 那比如我們單位的員工都自己繳納著養老保險呢 但是單位不給繳又不行 那么是否要停了他自己繳納的 然后由單位來繳納 這樣的話可以嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那這個費用記賬以后可以稅前扣除嗎?
可以在企業所得稅前扣除的
嗯嗯,好的,謝謝老師。
老師,我還有一個問題想請教一下,就是關于稅務籌劃,如何做考核呀,有哪些考核指標呢?
一般看你的做多的就是企業稅負