出差的可以的 是的。
一般納稅人按照簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅額是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
一般納稅人,法人出差的飛機(jī)票能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣吧?進(jìn)項(xiàng)稅額按照9的稅率對(duì)不
1、小規(guī)模納稅人出差的車費(fèi)不做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎,只有一般納稅人可以是吧, 2、那一般納稅人的飛機(jī)鐵路公路票的稅率一樣嗎
小規(guī)模和一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品取得專票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計(jì)算是進(jìn)項(xiàng)抵扣按照不含稅×稅率么?
公司員工出差,這種車票是可以計(jì)算抵扣的吧, 那按照9個(gè)點(diǎn)稅率計(jì)算的話,可抵扣金額是174/1.09*0.09=14.3669對(duì)吧 可以四舍五入按照14.37進(jìn)項(xiàng)抵稅嗎
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷嗎
老師,個(gè)人把車租給公司。一年24000,,個(gè)稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常,讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個(gè)11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計(jì)提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎