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老師,我剛接手一家小規(guī)模納稅人企業(yè),原會計注重內(nèi)賬,沒有建立外賬,以前的季報都是隨意編的數(shù)據(jù)。我想建立外賬,在期初數(shù)據(jù)的基礎上該怎樣調(diào)整?

2021-02-20 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-20 21:18

您好。 請把賬目全部梳理一遍。 至少要銀行賬款要對的上,謝謝

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您好。 請把賬目全部梳理一遍。 至少要銀行賬款要對的上,謝謝
2021-02-20
你好,同學。 首先,你要根據(jù)前任會計交接給你的相關數(shù)據(jù),核算其賬上成本有多少,然后要去財務清查,看你庫存實際的有多少。 然后這些確定數(shù)據(jù),于計算出核算成本
2020-08-06
這個需要去車間盤點期初,固定資產(chǎn)輸入進去,這個應收 應付輸入進去,這個不平輸入到未分配利潤之后按業(yè)務發(fā)生順序開始做賬就可以
2020-10-22
是這個樣子的,就是說那個會計做賬啊,是誰做賬誰就負責,那么雖然說你接手的這個公司啊,賬務處理雖然說爛,但是他之前不是你做的處理,所以說你也不會存在有什么問題。
2021-03-25
同學你好!規(guī)范的話 你要把以前的賬 都理出來哎 形成現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表等 這樣 以后正常做賬 才不會成為無源之水哈
2020-10-05
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