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某公司在我們酒店消費了5200元未開發票已報增值稅(未開票收入)沒給錢我們記應收賬款5200元,下月他們公司支付了我們5000元,經理優惠了200元。請問怎么處理

2021-02-20 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-20 11:04

你好 先做5200的收入分錄,然后做收款分錄,200的部分計入銷售費用科目核算就是了?

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快賬用戶2619 追問 2021-02-20 11:08

嗯,如果現場支付并優惠的,就按照實際收入入賬

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:09

你好,如果現場支付并優惠的,分錄是 借:庫存現金等科目 5000,銷售費用? 200,貸:主營業務收入,應交稅費——應交增值稅?

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快賬用戶2619 追問 2021-02-20 11:12

可以按折扣后金額入賬不呢,這樣要多交增值稅的嘛

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:13

你好,不可以按折扣后的5000元入賬?

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快賬用戶2619 追問 2021-02-20 11:15

商業折扣不是按折扣后的金額入賬 嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-20 11:16

你好,你之前提到的情況屬于商業折扣情形嗎

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相關問題討論
你好 先做5200的收入分錄,然后做收款分錄,200的部分計入銷售費用科目核算就是了?
2021-02-20
不能 他們還是開一千 你們開200
2021-09-10
10000元的話,做成主營業務收入 5000元的話,做成主營業務成本
2020-05-08
同學,你好 這200是收不到了嗎?
2021-01-20
你好!按發票日期計入主營業務收入就可以
2021-12-31
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