不可以的 簡易的沒法抵扣
賬上有進項留底,可以用于抵扣本月要交的簡易計稅項目的增值稅嗎
老師,請問一般納稅人采用簡易征收,那么他取得的增值稅進項發(fā)票可以認證抵扣用于一般項目來抵扣嘛?可以留底以后有一般項目來抵扣嘛?
建筑行業(yè)簡易計稅一般納稅人,有簡易計稅的項目,也有一般計稅的項目,之前未抵扣的上期留底稅額能抵扣進項稅嗎?去年前年取得的專票跟今年這個一般計稅項目沒關(guān)聯(lián)的,可以抵扣進項稅嗎
請問有個工程項目開票是簡易計稅的 這個工程沒有進項發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進項,那我們申報增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個簡易計稅的銷項一定要支付的?
增值稅一般納稅人,即有一般計稅,也有簡易計稅,當期進項稅額加留底,大于簡易計稅和一般計稅的銷項合計,那簡易計稅部分可以抵扣嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思