這個固定資產購買取得的是專票嗎?
老師,固定資產的入賬價值是不含增值稅的,按理來說折舊也是不含稅,為什么答案要把折舊1.13/1+稅率呢
老師,這個入賬價值是不是固定資產、無形資產、存貨都是價稅費合計金額,是增值稅一般納稅人稅可以抵扣,小規模不可扣。 這個入賬價值和賬面價值怎么區分。
老師,公司是小規模納稅人,購買固定資產價值20萬,交印花稅嗎,是購銷雙方都交印花稅是嗎, 如果是一般納稅人的話,交印花稅是按含稅價為基數還是以不含稅價為基數
老師您好,以投資方式取得的固定資產,為什么入賬價值說的是價稅合計呢?一般納稅人不是進項稅可以抵扣的嘛
老師為什么這里固定資產要價稅合計,一般納稅人的話應交稅費不是可以抵扣嗎?固定資產價值的話應該是以不含稅價錢入賬,為什么這里要含稅呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
什么叫專票?我是根據這幾張票做的
你好,這次購買是增值稅普通發票,不能抵扣進項稅額
但是增值稅一般納稅人他不應該是取得普通發票啊
你好,對方可能只能開具普票,沒有說一般納稅人必須取得專票
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,滿意請給五星好評