同學(xué)你好 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
你好老師,為員工購買奶茶充值,300元,開的預(yù)付卡發(fā)票,怎么處理呀,可以用嗎?怎么做分錄,需要另外交什么稅嗎
你好老師,為員工購買奶茶充值,300元,開的預(yù)付卡發(fā)票,怎么處理呀,可以用嗎?怎么做分錄,需要另外交什么稅嗎
老師,像子木老師一般納稅人全盤賬課里的有個中石油的預(yù)付卡充值的發(fā)票2000元取得當時就入了管理費用的,如果油用完后又去開了專票的話要怎么做賬呢?是直接以可抵扣的稅額記借:應(yīng)該稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:管理費用嗎?
老師請問下公司購買商品,不是用公司對公賬號付款,是員工墊付之后直接用發(fā)票報銷的,這種怎么做分錄呢,還需要走預(yù)付賬款過一下嗎? 借,預(yù)付賬款~? 貸:銀行存款 借:管理費用 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款嗎? 這樣的話我預(yù)付賬款那里的輔助明細是公司還是員工呢
你好老師,請問想合理報銷員工為工作產(chǎn)生的油票,每個月大概1000左右,和員工簽租車協(xié)議,以油票抵租金,需要都交什么稅,這種情況協(xié)議金額怎么寫可以避免員工交個稅呢,還用員工開發(fā)票嗎
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務(wù)軟件,建立往來明細二級科目,是不是應(yīng)該在一級科目下面設(shè)置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
開的預(yù)付卡發(fā)票, 需要另外交什么稅
員工需要交個人所得稅的 預(yù)付款的發(fā)票也是這樣子的