同學你好 1.對的 2.為什么含稅100才報銷50?你這個進項也不對的吧?增值稅稅率是多少? 含稅一百的話稅額是100/(1%2B13%)*13%=11.5
老師請問增值稅稅控系統技術維護費開的專用發票金額含稅是100元,稅率是13%,借:管理費用100,貸:銀行存款100,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)是多少,貸,管理費用是多少
辦公費專票含稅100元,稅13元。報銷50元。入賬的話借管理費用 ?元,應交稅費一應交增值稅進項稅 ?,貸銀行存款50。?寫多少
專票含稅100元,稅13元。如果報銷50元應交稅費一應交增值稅進項稅 寫多少。是13還是重新計算
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發給員工,并取得了增值稅專用發票。假設貨物價款100元,進項稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費用 113 貸:應付職工薪酬 113 借:應付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費用100 應交稅費-應交增值稅-進項稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費用 13 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 13 這兩種做法對嗎?
員工報銷100元,拿了120元發票,稅額3.6元,借 管理費用-辦公費 96.4,應交稅費-進項稅3.6,貸銀行存款 100嗎。稅全額可以扣的吧
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經結轉損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
業務員發票100元,報銷50元錯嗎
沒錯 但是你說的進項不對 含稅100元的稅額應該是11.5 不是13 你看看發票
如果報銷50元,怎么做賬
稅額怎么計算
稅額就是100/(1%2B13%)*13%=11.5 這樣計算的