你好,對方是否已經上傳信息了
老師,紅字發票,購買方已認證,購買方填寫紅字增值稅專用發票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據紅字信息表編碼開紅字發票嗎?
你好!購方申請填開紅字發票信息表,我銷方在稅控系統為什么查不到紅字發票信息?是否要購方以文件的形式發給我。我開負數發票時才能導入紅字發票信息?
作為銷售方開紅字專用發票,購買方已經把紅字發票信息表發過來了,但是填開的時候導入信息表找不到桌面存的信息表文件
購買方已經把專票抵扣了,現在要開紅字發票,是要由銷售方先伸請紅字信息表還是由購買方伸請紅字信息表?
紅字發票,購買方已認證,購買方填寫紅字增值稅專用發票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據紅字信息表編碼開紅字發票嗎?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
嗯嗯上傳了他們把信息表導出給我了 ,然后我填開是需要導入信息表但是導入的時候找不到那個信息表,但是桌面上我可以看到,我點擊的是負數專用發票填開里面
你好,你這個還有別的方式嗎?
我不知道啊 我問你呢
你選擇第三個方式填開一下
這個要點擊發票填開里面嘛?
你給我說說步驟吧
是的,你打開發票填開,上面有個紅字,然后下拉就可以直接選擇自動就可以識別了
我第一次弄我不敢隨便點,意思這個發票填開可以打開對吧,萬一這種方法不行我退出會不會這個發票就用不了了
可以的,紅字發票就是這樣填開的,你看見我上面截圖了嗎?在發票填開中的紅字
嗯嗯看到了
好的,我試試
如果這個打不開的話我還是可以退出對吧
我之前也不敢點這些,我怕點了這個發票就被我浪費了,所以發票填開那里我一直不敢點開看
我這個打開沒有啊
這個是百旺的
那您給客服打個電話,我這個是航天的,,稅控客服會交給您一步一步程序,省得出錯
好的謝謝
不客氣,祝您學習愉快!