您好,如果是季度交的就可以先計提,等四月份的時候再交
老師,我們之前本月預繳了印花稅156 這個月印花稅申報表我們的印花稅是180 但在填表時候,本期已繳稅額那156填寫不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么
老師現在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應交稅費—印花稅了,我這個月才發現,我是反結賬去改一下呢還是怎么辦
老師,這個月總賬預提了稅金及附加(印花稅),體現在了報表上。但是我們印花稅是季度繳納,所以這個月她預提的我們不需要繳稅,等4月再交可以吧?
老師我們是小規模納稅人,這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
老師我們是新小企業會計準則,我今年沒有計提印花稅,直接在第二個月繳納時做營業稅金及附加了,我覺得這樣不好統計印花稅,我打算這個月開始還是每個月計提印花稅,這樣可以嗎?
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
印花稅目前應該是可以月繳、也可以季度交。我們是稅種綜合申報。
既然都可你們自己選擇繳納時間就行