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老師,您好,請問今年財局年度決算報表中應交稅費表中的應交增值稅和已交增值稅填反了(相差150萬),現在已上報財局,這個錯誤嚴重嗎?怎么辦啊?

2021-02-06 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-06 23:37

你好,跟財政局聯系撤回重報

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快賬用戶5665 追問 2021-02-06 23:38

老師,現在還能撤回嗎,第一次填不知道

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齊紅老師 解答 2021-02-06 23:38

你好,這個要聯系財政局

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快賬用戶5665 追問 2021-02-06 23:39

好的 如果不能修改了這個嚴重嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 23:41

應該有修改的辦法的,別擔心,報錯數據很正常

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快賬用戶5665 追問 2021-02-06 23:41

好的 謝謝老師!辛苦了

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齊紅老師 解答 2021-02-06 23:49

不客氣,祝你學習愉快

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你好,跟財政局聯系撤回重報
2021-02-06
你好,更正申報之后,后面的幾個季度也要進行更正。 如果賬沒有做錯,不需要改賬。 如果賬知錯了,按照更正后的申報數據改賬。
2022-03-13
你好,你匯算按照41萬為依據進行匯算
2022-04-04
你好,學員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現場更正申報,因為當時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
這個科目平掉嗎,平就不需要改,小規模沒有增值稅三級科目,只使用應交稅費應交增值稅就可以,財會201622 使用三級科目,那你可以直接用應交稅費未交增值稅代替
2020-11-27
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