同學你好 需要計提的哦 借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅 借應交稅費-所得稅 貸銀行存款
請問老師,農林牧魚企業,12月做賬時,1.需要做計提所得稅費用的分錄嗎?2.需要將進項稅和銷項稅做分錄嗎?謝謝!
老師,1月支付了上年的企業所得稅,請問這筆費用需要計提嗎?怎么做分錄,繳款后還需要做什么分錄
1.去年1筆應付職工薪酬工資在今年匯算清繳時未支付,做了納稅調增,請問做完之后,會計分錄應該怎么做 2.現在支付了那筆貨款,應該怎么做分錄 3.需不需要調整今年做的所屬期為去年的企業所得稅匯算清繳表
5月份做企業所得稅匯算清繳時交了企業所得稅,現在6月份要做5月份的賬的時候,這筆分錄要怎么做?需要先做計提再做繳納的分錄嗎
22年稅審報告做完,然后22年年度企業所得稅補繳稅費,怎么樣做分錄?這筆補繳22年企業所得稅也沒有計提的,需要計提嗎?具體詳細分錄寫出來
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?