1 按發票做,現金虛做貸庫存現金19 或者是營業外收入19 ,建議按發票做,虛做貸庫存現金比較好,這個我看同行反饋不按發票,這個后續稽查稅局懷疑發票真實性,萬一不讓稅前扣除就麻煩了,2 這個按實際做,8000 剩下19不做,
李大海出差回來報銷差旅費3795元,可以抵扣的進項稅額63元,余額交回現金; 會計分錄 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 庫存現金 貸:其它應收賬款 請問這個庫存現金應該怎么算,謝謝
請問管理費用差旅費實際票面金額8019元,實際報銷8000元,請問這19元計入什么科目,謝謝
請問老師,給員工報銷差旅費,應報金額780.69元,實際給了780元,差額0.69元需要記賬么?記什么科目吶
老師,您好!請問,員工出差報銷餐補和住宿補貼,發票金額是100,實際產生費用80,那這個20元準備留著下次出差回來再繼續報?這賬務處理上怎么做賬呢?謝謝
老師,您好!請問,員工出差報銷餐補和住宿補貼,發票金額是100,實際產生費用80,那這個20元準備留著下次出差回來再繼續報?這賬務處理上怎么做賬呢?謝謝
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?