同學(xué)你好 應(yīng)納稅額減征額
老師,您好!增值稅設(shè)備維護費280元,除了在減免稅申報表內(nèi)填寫外,還在哪個表里填寫?我上個月繳納增值稅款,這個280元始終在申報表里,怎么才能抵減?
請問一下購買開發(fā)票的金稅盤160元,稅盤服務(wù)免費是280元,請問這個要申報增值稅時做抵扣是填寫在增值稅報表中哪一欄呢?
老師,280元的稅盤服務(wù)費的話,這個月底扣增值稅填寫減免收入那個表嗎?在主表上體現(xiàn)在哪個地方,
你好,我6月份沒有銷項,在申報時在減免那里填寫了265元金稅盤服務(wù)費265元,在增值稅主表里沒有看到增加這個金額,是我哪里寫錯了嗎,麻煩老師幫忙看看
當(dāng)月支付金稅盤的280元服務(wù)費,如果當(dāng)月沒用交稅,增值稅申報的時候,這個280元應(yīng)填寫在哪一張申報表里?
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師我那個填寫了以后是不是應(yīng)納稅所得額也提高了280
應(yīng)納稅所得額 降低了280