您好,需要先價(jià)稅分離,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師? 一般納稅人采用簡(jiǎn)易征收的企業(yè),無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價(jià)稅合計(jì)金額直接進(jìn)入成本或者費(fèi)用中?
如果收到的增值稅專用發(fā)票不能抵扣,可以直接按含稅金額入賬嗎?還是需要先價(jià)稅分離,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師 收到普票全額入賬 收到專票可以抵扣的不含稅入賬 如果不能抵扣的是不是也可以不含稅入賬 然后勾選不抵扣勾選 就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
收到一張 業(yè)務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方開具的不可抵扣(業(yè)務(wù)費(fèi))的增值稅專票發(fā)票, 請(qǐng)問一下該如何正確處理( 是否應(yīng)該先進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 還是直接價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
收到不能抵扣的專票,該如何入賬? 按照發(fā)票金額直接入賬?還是先進(jìn)進(jìn)項(xiàng),然后在轉(zhuǎn)出?
老師,我的證書有人掛靠,掛靠需要注意什么
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進(jìn)貨發(fā)票勾選了,各項(xiàng)信息也核對(duì)過了,但是出來這個(gè)提示,一般是什么原因,應(yīng)該怎么解決。請(qǐng)老師指點(diǎn)!
老師,司法鑒定行業(yè)在稅務(wù)方面屬于什么類型?
出口業(yè)務(wù)什么時(shí)候做收入?收入以實(shí)際收到的人民幣來做收入嗎 ?
老師麻煩問一下24年第四季度暫估對(duì)成本發(fā)票,現(xiàn)在來了,匯算清繳我還沒做,這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對(duì)公賬戶,可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個(gè)錢對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購(gòu)買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?
你好,借;費(fèi)用/成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出時(shí)間?比如我現(xiàn)在做購(gòu)進(jìn)貨物這張憑證時(shí),是否可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
是的,現(xiàn)在就做轉(zhuǎn)出的呢
報(bào)稅的時(shí)候,需要體現(xiàn)這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這張發(fā)票上的稅額,都不能抵扣。
報(bào)稅的時(shí)候,需要體現(xiàn)這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出