您好,先做帳,根據(jù)做賬結(jié)果申報(bào)稅費(fèi)
老師您好。現(xiàn)在飛機(jī)票和高鐵票能夠計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么比如我8月份沒有銷項(xiàng),我把機(jī)票上的進(jìn)賬先入賬"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"可以么?到了下個(gè)月有需要抵扣銷項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"
因本月沒有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
請(qǐng)問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再從沖回來,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請(qǐng)問一下,當(dāng)月的賬還沒做,先按照抵扣的專票申報(bào)的增值稅,后來做賬的時(shí)候有機(jī)票,高鐵票,還沒有做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那做賬的時(shí)候再把那部分計(jì)算抵扣,還可以嗎
7月份拿到的進(jìn)項(xiàng)專票,全部入賬,但有一些沒抵扣,做賬時(shí)候,留著下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額部分入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣稅額?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
那已經(jīng)先按照專票的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)了增值稅呢,那現(xiàn)在返回來做賬才看到還有機(jī)票之類的沒有做計(jì)算抵扣呢,那如何處理呢?那可以直接做費(fèi)用算了嗎?
您好,就是先把機(jī)票之類的做賬時(shí)候體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后申報(bào)抵扣