你好,你只能是在這一期用分錄調(diào)整處理的
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯(cuò)了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請(qǐng)用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過賬反審核后修改錯(cuò)誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
你好老師,我用用友t3軟件。2020年度做完年結(jié)之后,發(fā)現(xiàn)去年做賬有錯(cuò),能不能反年結(jié),退回去改完之后再做年結(jié)?
你好,老師,我們用的t3軟件,2022年已經(jīng)年結(jié),結(jié)果發(fā)現(xiàn)有憑證摘要有錯(cuò)誤想要修改,還有一個(gè)費(fèi)用的部門下錯(cuò)了,能直接反記賬反結(jié)賬么?會(huì)不會(huì)對(duì)下一年的賬有影響?需要重新年結(jié)么?
老師,用友軟件做了12月份結(jié)賬是不是就是年度結(jié)賬?結(jié)完就在系統(tǒng)管理里面以賬套主管身份進(jìn)去建立新年度賬,之后再已2022年度進(jìn)去進(jìn)行上一年度結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?
老師好 我發(fā)現(xiàn)21年有很多憑證做錯(cuò)了 但是現(xiàn)在都報(bào)完21年財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳了企業(yè)所得稅了 還能不能反結(jié)賬去改一下
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報(bào)印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請(qǐng)問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運(yùn)到港口了公司到港口的運(yùn)輸發(fā)票有幾個(gè)注意的事項(xiàng),車牌號(hào),公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時(shí)攤銷走的銷售費(fèi)用,現(xiàn)在報(bào)廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報(bào)廢攤銷的這另一半是走銷售費(fèi)用,還是走管理費(fèi)用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報(bào)工商年報(bào)信息的時(shí)候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報(bào)后有繳費(fèi)截止期限嗎?超過期限會(huì)不會(huì)被處罰呢?
如果實(shí)收資本沒有實(shí)繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認(rèn)收入交稅,我們這個(gè)應(yīng)該怎樣處理比較好?
我做憑證本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的金額做錯(cuò)了,沒注意看,本年利潤有額我就做年結(jié)了
現(xiàn)在補(bǔ)處理即可 你將錯(cuò)誤在本期分錄調(diào)整處理
就是做與之前相反的分錄是吧
對(duì)的,沖回就可以了的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。