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掛靠A公司,有甲方支付到A公司的合同款,有A公司支付給采購和勞務公司的合同款(開真實采購票或者虛開的費用票,還有我們公司轉給A公司(有時候A公司該轉采購或者勞務公司的合同款,說是甲方該支付的款項沒到賬,賬上沒錢,需要我們先轉款),還有A公司每次給甲方開票都需要我們先把開票金額的11.75%的稅金轉給他們(說是包含增值稅及附加,印花,所得稅押金)……現在最終結算,他們說直接按“進項稅額-最低稅負”(如果進項稅額超過銷項稅額,就扣最低稅負金額,如果進項稅額低于銷項稅額,不再扣減最低稅負)+所得稅押金,就是應該退給我們的結算款,這是為什么?

2021-02-02 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-02 13:33

同學你好,關于掛靠公司的,建議找下當和他們是否有書面的三方協議,關于稅費這塊或是費用這塊是否有提到,在上面是否有雙方約定,現在錢在他們上面走來走去,扣這扣那兒,扣到最后,稅費扣很多,你們是白忙活;

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快賬用戶7977 追問 2021-02-02 13:57

正常來講,他們每次開票給甲方,我們也提供了成本票,不需要扣增值稅,對吧?即是進項低于銷項,那也是補一個增值稅差額及差額計算的附加稅,對吧?原來有談到扣15000的服務費和2.5%的所得稅金。那為什么他們計算時,說是按開出去的發票收我們增值稅及附加,印花稅,所得稅,然后按進項稅額來計算該退我們的稅金呢?這種方法不太明白?關鍵是進項大于銷項,還要扣稅負,小于銷項,反而不扣稅負,進項全部退?不明白?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 14:34

同學你好,是啊 ,現在的款應該是在他們帳上面是吧,現在以稅費的名義扣這個扣那兒,和他們溝通下,或是當是那位同事和對方談的,這樣一個項目下來,白忙活了;

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快賬用戶7977 追問 2021-02-02 15:40

A公司總收到的錢,及他們總轉出的錢,我們對賬都是一樣的。我不明白的是:他們需要扣掉的稅金應該怎么算?他們實際交的稅金有的是從工程款扣,有的是我們轉給他們(轉款還包括所得稅押金)……他們計算應退款:一是收的或者工程款扣的所得稅押金,二是,應退增值稅金=我們提供進項稅額-稅負(最不明白的是,給他們多開了可抵扣進項,要減去稅負,再退給我們。如果進項沒開夠,反而是多少進項稅就退多少款?)

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快賬用戶7977 追問 2021-02-02 15:41

我們核算的是:總收的-他們總支付的-減去稅金……為什么他們結算跟總收款和總支付款都沒有關系呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 16:33

同學你好,可不可以這樣理解,以上你所說的是先和對方溝通下,當時的對接人是不是溝通的 不是一個結果,現在你這邊核算的結果,始終是單一的。

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快賬用戶7977 追問 2021-02-02 16:36

老板讓我打12366,詢問這個我們這種情況的稅負情況?有用嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-02 16:55

同學你好,現在我認為和稅負率都沒有關系了,因為任何一個業務的發生,都是雙方溝通達成的結果,就像同學你上面所說的那樣,之前都是溝通好的,按這個溝通的結果去處理,但是最后看到的是另一個結果;所以這個真的是需要有人出面和對方溝通下這個問題;

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