是的,就是你這樣填列的啊
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現在11月份,附表四數據是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師您好。麻煩問一下,房產企業預繳增值稅時只填寫了增值稅預繳稅款表,沒有填寫附表四,這樣后期抵扣預繳的增值稅時怎么抵扣?申報時在表里怎么填?
請問一下購買開發票的金稅盤160元,稅盤服務免費是280元,請問這個要申報增值稅時做抵扣是填寫在增值稅報表中哪一欄呢?
老師您好,麻煩問一下,增值稅上報時,附表四有一個金稅盤,年費280元,需要怎樣填寫呢?
老師問下,稅控盤年費280可以全額抵扣增值稅,在填寫增值稅納稅申報表的時候這個應該填寫在哪一類里面呢
老師,我1月30號交的這個錢是交了560元,交了兩年的,我以為去年沒交呢,然后他說過兩天退回來,然后二月份還沒有退回來呢,那一月份申報的時候是不是只填280就可以?
老師 最后提交申報為什么這樣
是的,只能抵扣280的額