您好 實際發(fā)生業(yè)務營業(yè)范圍有就可以 按照合同內(nèi)容開發(fā)票。
老師好!請問餐飲行業(yè)可以開銷售發(fā)票嗎?銷售原材料
老師 你好,餐飲業(yè)個體戶,給客戶開發(fā)票,銷售方的開戶行信息可以不寫嗎。原因沒有開基本戶
老師,餐飲行業(yè),進的原材料,銷項可以是成品或者辦成品嗎?
老師,餐飲費發(fā)票,銷售方無開戶行及帳號那欄,可以報銷嗎
我采購了生產(chǎn)用的原材料,我可以把原材料銷售出去嗎?可以開原材料的銷售發(fā)票嗎
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r來往業(yè)務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現(xiàn)在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業(yè)外支出226 貸:主營業(yè)務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發(fā)票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發(fā)票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區(qū)稅務局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數(shù)據(jù)了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發(fā)票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
是這樣的老師,我們一個季度餐飲服務收入超30萬了,但是基本不開票,銷售材料這部分是另外的收入,但這部分我們不走對公的,有一個私人賬戶專門賣這些原材料,現(xiàn)在這些原材料開票是算在30萬的餐飲服務里面嗎?還是30萬以外
是企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務,您就可以開發(fā)票做賬交稅。 營業(yè)范圍沒有的可以先增加范圍。
我是擔心這部分開了票要而外確認收入
開票肯定確認收入交稅的。
我知道老師,我的意思是能不能算在我們餐飲服務里面
餐飲服務我們一個季度30多萬,但并不開票出去
你好 老師只能按正確的給您回復銷售材料的不能劃到餐飲服務里。