齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
同學,你好 不是必須的 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
那管理費用福利費和職工福利費在做賬的時候應該怎么區分使用哪一個科目呢?
同學,你好 職工福利費,你說的是應付職工應酬-職工福利費, 管理費用中福利費,是成本費用;應付職工薪酬中的福利費,是負債,是往來。
請問老師,匯算清繳的時候是以管理費用-福利費的數據為準對嗎?
同學,你好 嗯嗯,對的
請問管理費用福利費都必須用職工福利費過渡嗎?員工聚餐該怎么寫分錄呢?
老師,員工聚餐,有餐票回來的,要交個稅嗎?分錄是必須經過應付職工薪酬呢還是可以直接走管理費用-福利費
老師,員工報銷聚餐費,我進入管理費用-福利費,是不是需要通過應付職工薪酬科目過渡?
員工聚餐費計入管理費用—福利費,需要通過應付職工薪酬—福利費科目核算一下么
請問,員工聚餐費,是計入管理費用-福利費嗎
福利費的進項發票怎么做賬
職工福利費可以抵扣嗎
福利費進項轉出怎么做分錄
福利費是否可以全額做成本
壞賬損失計入管理費用嗎
銀行短期借款入賬后打入供應商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發票在今年無法取得,那匯算清繳是要調增的嗎?免征所得稅企業會有影響嗎?
2021年開具的發票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
為何這里的公允價值變動不是37,而是27,如果寫37可對呢
工商年檢天要數據之后,多久能公示出來
老師,您好!請問24年已經關賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數據是需要從24年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個分錄應該怎么寫啊
3月報個稅,人員沒有電話在5月份報個稅時填報可以嗎?
員工工資薪金個稅申報應該按實發工資還是應發工資申報?
計提工資按實發工資還是按應發工資?
客服-熱線:400-803-6733
0755-25901621
請使用微信掃一掃登錄
那管理費用福利費和職工福利費在做賬的時候應該怎么區分使用哪一個科目呢?
同學,你好 職工福利費,你說的是應付職工應酬-職工福利費, 管理費用中福利費,是成本費用;應付職工薪酬中的福利費,是負債,是往來。
請問老師,匯算清繳的時候是以管理費用-福利費的數據為準對嗎?
同學,你好 嗯嗯,對的