您好 服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%政策是截至到2021.12.31
老師,我公司是符合增值稅加計(jì)抵減政策的,近期進(jìn)項(xiàng)比較大,還能加計(jì)抵減嗎?加計(jì)抵減政策截止到什么時(shí)候?
老師,單位有一個(gè)按進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%的稅收優(yōu)惠,是哪個(gè)政策呀?找來找去只找到生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減15%的
老師,服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減10%政策是截至到2021.12.31是嗎?
生活性服務(wù)業(yè)納稅人至2021.12.31進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)納稅額的比例是10%還是15%?
老師好,服務(wù)業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣10%的政策截止到什么時(shí)候啊?謝謝!
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營業(yè)執(zhí)照,25年申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,收入費(fèi)用可以都填0嗎