你好,不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的稅種有:A,企業(yè)所得稅,D,允許抵扣的增值稅
下列各項(xiàng)中不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的稅種有 A,企業(yè)所得稅 B,消費(fèi)稅 C,關(guān)稅 D,允許抵扣的增值稅
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的有,A企業(yè)繳納的消費(fèi)稅,B企業(yè)繳納的增值稅,C以前納稅年度音體味提的折舊,D納稅人支付給總機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)
下列項(xiàng)目在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),不得作為費(fèi)用項(xiàng)目扣除的是(]A消費(fèi)稅稅金B(yǎng)管理費(fèi)用C罰款支出D廣告費(fèi)
下列各項(xiàng)中,屬于企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠形式的有()。A稅額抵免B減計(jì)收入C加計(jì)扣除D免稅收入
企業(yè)繳納的下列稅金中,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的有()。A.企業(yè)所得稅B.消費(fèi)稅C.允許抵扣的增值稅D.房產(chǎn)稅
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎