你好: 只要公司沒有注銷,就是公司承擔(dān)。 不過你們可以以此為由,看看能不能減少些處罰。這就是滯納金部分。
老師,我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會(huì)被罰多少錢啊?謝謝老師
老師,你好,我們2020年買了一個(gè)公司,這個(gè)公司當(dāng)時(shí)是做了稅務(wù)清算的。今天接到專管員的電話,大致是2018年的時(shí)候這個(gè)公司收到一張60000元的發(fā)票,開發(fā)票的公司被稅務(wù)局查到是專門開假票的公司,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們納稅調(diào)增并繳納滯納金,請(qǐng)問合理嗎?這個(gè)是不是應(yīng)該由以前的公司承擔(dān)呀?
老師,您好,我們公司被稅務(wù)局查到了一張2022年的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票,2022年已入賬,需要納稅調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)繳了所得稅和滯納金,請(qǐng)問這個(gè)計(jì)提分錄怎么做?
老師好,想請(qǐng)教一下,我公司在2019年之前合并了一個(gè)企業(yè),所有責(zé)權(quán)責(zé)務(wù)都由我 公司承擔(dān),現(xiàn)去催賬合并公司欠款,當(dāng)時(shí)是被合并公司開的,賬上掛著欠款9500元,現(xiàn)付款方說沒有發(fā)票,但我們已查到2018年已開給對(duì)方發(fā)票,請(qǐng)問這種情況要怎么處理
老師你好,2022年的時(shí)候施工隊(duì)到稅務(wù)局給我公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票117350元,當(dāng)時(shí)對(duì)方忘記申報(bào)個(gè)稅,今天稅務(wù)打來電話要補(bǔ)繳個(gè)稅,算了一下要百分之40的個(gè)稅,需要繳納3萬多的個(gè)稅,如我公司現(xiàn)在補(bǔ)繳納了個(gè)稅,還能匯算清繳退稅嗎。謝謝老師
完全在境外的費(fèi)用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉(zhuǎn)私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉(zhuǎn)呢
機(jī)動(dòng)車發(fā)票是電子的還是紙質(zhì)的?
老師您好,工商年檢,網(wǎng)站和股權(quán)變更都沒有怎么申報(bào)
當(dāng)天來回有沒有差旅補(bǔ)貼?
老師,公司注冊(cè)資本實(shí)繳了,現(xiàn)在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個(gè)例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬把這個(gè)差額做到營業(yè)外收入,就是借銷項(xiàng)稅額47.62-23.81,貸營業(yè)外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務(wù)局有歷史遺留2017票未抵扣,財(cái)務(wù)軟件賬是平的,稅務(wù)局這兩月發(fā)短信說有申請(qǐng)退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發(fā)票給我們可以嗎?
請(qǐng)問滯納金怎么算,比如應(yīng)補(bǔ)交稅金10000元,滯納時(shí)間3年,滯納金=10000*365*3對(duì)嗎?
你好: 從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。 只能大致測算。稅局會(huì)精確到具體天計(jì)算滯納金。
這個(gè)如果不及時(shí)處理會(huì)有什么影響啊?
你好: 滯納金越來越多,可能還會(huì)有其他處罰。 最好盡快處理。