你好? ? 你是專票嗎? 專票 多開了多少 ?? ? 這個最好是據(jù)實開票 會涉及虛開發(fā)票影響你抵扣的?
老師你好,我想請問一下,以前年度開的發(fā)票金額比對方付款過來的金額多,票多,錢少,請問除了作廢發(fā)票重新開票外,還能怎么賬務(wù)處理?
老師,你好!請問對方公司發(fā)票開多了,在不重開發(fā)票的前提下,我這邊賬務(wù)處理時,進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的,與對方對賬對方說當(dāng)時發(fā)票金額多開了,對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進項稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
老師,請問:在21年9月對方公司轉(zhuǎn)了一筆款進來,我們這邊一直沒有開發(fā)票給對方,之前記了預(yù)收賬款,現(xiàn)在如果不開票做無票收入的話,怎么處理?
請問,收到的進項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
多開了500元
不含稅金額與稅額同比例減少后,進項稅的轉(zhuǎn)出分錄該怎么做呢
你好 借費用或者成本貸進項稅轉(zhuǎn)出??