您好!在借方用紅字表示。
老師你好!請問一下民間非營利會計收到利息時,借:銀行存款,貸:籌資費用,這個籌資費用直接寫在貸方,還是像財務費用寫在借方,然后紅字呢??那個是正確的??
某企為一般納稅人,收到購貨方支付拖欠的貨款2000000元,以及延期支付貨款利息30000元,正常賬務處理是 借 銀行存款2030000 貸 應收賬款2000000 財務費用26548.67 應交稅費 增值稅銷項稅額3451.33 財務軟件中,一般財務費用應該在借方,如果在貸方一般是紅字,但這個收到延期付款利息在貸方,如果是紅字,則分錄就不平衡了, 請問老師 這個案列的延期付款利息在財務軟件中應該怎么做分錄,才不會影響報表平衡呢? 謝謝
海天有限責任公司向銀行借款生產經營資金100000,年利率6%,期限6個月每月付息,到期還本,存款已存入銀行 老師您好,請問海天有限責任公司每月支付利息500元,用銀行存款支付,然后答案寫的是借:財務費用500,貸:銀行存款500,請問這道題他的借方為什么寫的是財務費用啊
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發現,之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應該資本化, 正確分錄是不是 借 開發成本-開發間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務費用-利息 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發成本-開發間接費-利息
老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務費用-匯兌損益190.88 (我搜百度說 損益類科目 記賬系統做賬的時候 金額不在貸方體現 正確的應該是 借銀行存款190.88 借財務費用-190.88) 老師 那之前那一筆分錄 怎么更正??
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
微信掃碼加老師開通會員