你好! 建議記入管理費用…研發費
公司新成立不到1個月,目前有研發部門進行自主研發APP平臺,且公司還在籌建期沒有任何收入,日常支出都進入的長期待攤費用-開辦費里面,請問這期間的研發人員工資社保以及研發費用進哪個科目?具體分錄怎么寫呢?
海達公司為一般納稅人,2021年無形資產科目借方余額500萬元,當年發生以下經濟業務: (1)1月接受甲公司投入的一項非專利技術,公允價為200萬元,增值稅為34萬元,占實收資本份額為150萬元。 (2)1月,A研發項目研究階段結束,該階段共投入300萬元,已用銀行存款支付。 (3)2月,A研發項目進入開發階段,10月31日開發結束,形成A無形資產并交付使用,共發生開發費400萬元,已用銀行存款支付,其中符合資本化條件的金額為200萬元,預計使用年限10年,采用直線法攤銷。 (4)11月20日,將A無形資產出售給乙公司,開具增值稅專用發票價款300萬元,增值稅27萬元。 要求:編制該公司有關會計分錄并計算該公司11月20日無形資產的賬面價值,以萬元為單位。 老師,請問這幾個問的會計分錄都怎么寫啊?
老師,我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務注銷的,現在賬面有一項資產是融資租賃進來的壓力生產線,入賬原值是2623993.81元,入賬科目是長期待攤費用,目前賬面長期待攤費用-壓力產線的科目余額是1498597.74,我們現在融資租賃的費用是結清的,現在沒有把這個產線銷售出去了,銷售含稅價格是1568200元,沒有發生清理費用,我想問下,這筆業務從頭到尾完整的分錄怎么做的,麻煩老師給我寫完整的分錄和對應金額,麻煩回答的詳細點,我想直接咨詢到答案的,請不要再告訴我讓我自己去查任何信息,謝謝!
豐源公司為增增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%%,所得稅稅率為25%,該公司采用用先進先出法進行原材料的的發出核算,并且壞賬準備僅與應收財長款有關。該公司原材料月初庫存量為500噸,2021年5月發生的具體經濟業務如下。5月10日,基本生產車間的1臺機床報廢,原價200000元,已計提折舊180000元,清理費用500元,殘值收入1800元,均通過工行存款收支。該項固定資產清理完畢。(11)5月11日,歸還短期借款本金150000元,當月利息2500元,由工行存款支付。(12)5月13日,使用工行存款支付工資500000元,其中包括支付給在建工程人員工資200000元(該企業不計提在建工程人員的工資和福利費,直接在發放時計人相關科目)。(13)5月14日,分配應支付的職工工資300000元(不包括在建工程應負擔的工資),其中生產人員工資275000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門人員工資15000元。接前面的,也是寫分錄
豐源公司為增增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%%,所得稅稅率為25%,該公司采用用先進先出法進行原材料的的發出核算,并且壞賬準備僅與應收財長款有關。該公司原材料月初庫存量為500噸,2021年5月發生的具體經濟業務如下。5月10日,基本生產車間的1臺機床報廢,原價200000元,已計提折舊180000元,清理費用500元,殘值收入1800元,均通過工行存款收支。該項固定資產清理完畢。(11)5月11日,歸還短期借款本金150000元,當月利息2500元,由工行存款支付。(12)5月13日,使用工行存款支付工資500000元,其中包括支付給在建工程人員工資200000元(該企業不計提在建工程人員的工資和福利費,直接在發放時計人相關科目)。(13)5月14日,分配應支付的職工工資300000元(不包括在建工程應負擔的工資),其中生產人員工資275000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門人員工資15000元。接前面的,也是寫分錄
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
1.計提工資 借管理費用…研發費 貸應付職工薪酬 2.交納社保 借管理費用…研發費 其他應收款(個人部分社保) 貸銀行存款 3.發生的研發支出 借管理費用…研發費 貸銀行存款
?只有這個計入么?其他人員的工資社保還是計入到長期待攤開辦費里面么?或者這個也能計入長期待攤里面,之后有第一筆收入再一次性轉出到管理費用?
可以的,可以全部記入長期待攤費用的