你好,開紅字發(fā)票進行對沖,再按正確的開
公司是一般納稅人 自己是領(lǐng)收購發(fā)票(普票)自己來開 作為進項來抵扣的 12月有幾張收購發(fā)票的 單位開錯了 其他金額那些沒有錯 1月份 已經(jīng)申報了 增值稅和抵扣了那幾張收購發(fā)票 現(xiàn)在需要作廢重新開回正確的收購發(fā)票 要怎么處理
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務處理啊?進項稅額沒有認證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
我在1月份收到一張增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了,要作廢,我已開了紅字信息表,對方開了負數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進行賬務處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方。現(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進項稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,我開具信息表,讓對方開紅字發(fā)票,請問,應該怎么進行賬務處理?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業(yè)務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數(shù)?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應交稅費——應交增值稅,還需要調(diào)整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網(wǎng)站
稅控盤直接 點紅字沖銷 開回正確的 這樣發(fā)票 一負一正 就這樣低了是嘛
那12月申報了的增值稅 需要怎么弄? 雖然抵扣的金額 數(shù)量 銷項方?jīng)]有變 只是單位錯了 但抵扣的發(fā)票 不是紅沖了 重新開了么
你好,是的點紅字沖銷開回正確的 沖紅后重開,一正一幅負抵消了,對本月無影響,上個月也不用再處理了
這樣,是因為我進項只是單位錯了 其他金額數(shù)量等那些沒有問題,重新開回正確的單位的發(fā)票 所以12月才不需要更正申報是麼
如果是 進項金額 銷售方錯的話 除了發(fā)票紅沖重新開。12月申報也要更正申報
你好,不用更正申報的,你當月開的紅票與重開的票金額上抵消了,一起在這個月申報就行,況且跨年稅局也不給更改的了
這個月 正常申報。不需要點什么是麼
不用的,紅沖的要一起申報