你好 一般納稅人增值稅每個月要計提 ?確認(rèn)收入確認(rèn)銷項,確認(rèn)材料確認(rèn)進(jìn)項,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報個稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計提,該怎么辦啊
老師,如果本年累計凈利潤為100萬,未分配期末余額為80萬,那可供法人分配的利潤是不是80-100*10%
自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,什么情況下以凈資產(chǎn)為支付對價
老師,我申報1季度的,提示我上季度沒申報,老師 我這個要怎么處理啊?
老師就是一個小規(guī)模公司,是一個農(nóng)業(yè)公司,他們在園區(qū)管委會那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒有開給我們,我叫他們財務(wù)開發(fā)票給我們,他們財務(wù)說他們開不出來這個發(fā)票,叫我登錄他們賬號,自己開發(fā)票,我這個會不會有什么法律問題啦?還有就是我在電子稅務(wù)局里面,直接添加租賃項目就可以開發(fā)票了嗎?還是需要做什么才可以開發(fā)票啦?我也沒有開過租賃發(fā)票!求指導(dǎo)!
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
老師我進(jìn)貨價100塊含3個點的專票,售價110含13個點的專票,如何能掙到1-2塊錢一噸,怎么導(dǎo),有什么辦法
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
確認(rèn)材料的進(jìn)項,跟銷項我都做了
你好,是的,你都做了
那相當(dāng)于,借:(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銷項
你好,你這個是在做哪一方面的分錄?
上個月的應(yīng)收,這個月收到發(fā)票了,上個月確認(rèn)收入,
你好,這個我沒有處理過
但是根據(jù)你的描述,建議你把發(fā)票直接塞到上個月的賬里面的
上個月沒有稅金阿,稅這個月要交阿
因為發(fā)票這個月才回
你好,但是你不是說上個月確認(rèn)收入嗎/?這樣你的增值稅納稅申報表就對不上了啊
內(nèi)賬,外賬好做噢,內(nèi)賬還不好做,哎
你好,你這樣做,賬就變的很亂的
那要怎么做呢,要是按照票面做,主營就有出入,沖銷在重新做,老板要實際金額
你好,建議你按照發(fā)票再確認(rèn)收入的
實際上是這樣阿,但是老板要求實際的主營,你不是每個月的賬都是當(dāng)月開票,基本上會跨越,在會計上來說,這個當(dāng)然簡單,
你好,那么你們要承擔(dān)賬務(wù)處理混亂的風(fēng)險的。