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老師,問下,那個增值稅及其附加稅,都需要計提嗎。附加稅我曉得計提營業(yè)稅金及附加稅,那個增值稅呢,要是計提怎么做呢,

2021-01-26 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-26 15:24

你好 一般納稅人增值稅每個月要計提 ?確認(rèn)收入確認(rèn)銷項,確認(rèn)材料確認(rèn)進(jìn)項,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),借:應(yīng)交稅費--未交增值稅

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 15:34

確認(rèn)材料的進(jìn)項,跟銷項我都做了

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:35

你好,是的,你都做了

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 15:35

那相當(dāng)于,借:(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銷項

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:39

你好,你這個是在做哪一方面的分錄?

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 15:40

上個月的應(yīng)收,這個月收到發(fā)票了,上個月確認(rèn)收入,

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:42

你好,這個我沒有處理過

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:42

但是根據(jù)你的描述,建議你把發(fā)票直接塞到上個月的賬里面的

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 15:43

上個月沒有稅金阿,稅這個月要交阿

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 15:43

因為發(fā)票這個月才回

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:44

你好,但是你不是說上個月確認(rèn)收入嗎/?這樣你的增值稅納稅申報表就對不上了啊

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 16:10

內(nèi)賬,外賬好做噢,內(nèi)賬還不好做,哎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:11

你好,你這樣做,賬就變的很亂的

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 16:13

那要怎么做呢,要是按照票面做,主營就有出入,沖銷在重新做,老板要實際金額

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:14

你好,建議你按照發(fā)票再確認(rèn)收入的

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快賬用戶7375 追問 2021-01-26 16:17

實際上是這樣阿,但是老板要求實際的主營,你不是每個月的賬都是當(dāng)月開票,基本上會跨越,在會計上來說,這個當(dāng)然簡單,

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:17

你好,那么你們要承擔(dān)賬務(wù)處理混亂的風(fēng)險的。

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