您好,借管理費用-5890,借以前年度損益調整5890
老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應該是做分錄借:以前年度損益調整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費用5890,貸:銀行存款5890,我現(xiàn)在應該要怎么調帳?
老師,發(fā)現(xiàn)19年有筆賬做錯了,借應付,貸銀行存款,實際借方應該是費用,現(xiàn)在要調整,怎么做分錄
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應該是借:應收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調整分錄應該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調整這科目做。
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應該 借:預付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經管理費用已經結轉損益了,這個月我應該怎么更正憑證呢
老師,正確賬務處理應該是借:銀行存款,貸:管理費用。我做成了借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。請問用一筆賬如何進行調整
老師,以前年度損益調整科目,怎么和利潤表聯(lián)系起來?怎么和資產負債表聯(lián)系起來?怎么和累計利潤聯(lián)系起來?
您好,以前年度損益調整是替代以前年度的利潤表科目。最后以前年度損益調整科目全部結轉未分配利潤。