您好,借 營業(yè)外收入,,貸 管理費用
19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
21年做錯一筆分錄,分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,正確的分錄是借:其他應收款貸:銀行存款,請問如何調(diào)整啊,老師
老師你好,之前9月份做賬 借:管理費用5787 貸:銀行貸款5787 但是正確的是借管理費用:5678.45 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額168.55 貸:銀行存款5787 該如何調(diào)整呢?
請問老師,收到租金退款,本來應該是借銀行存款,貸管理費用借方負數(shù),我做成了借銀行存款,管理費用貸方,現(xiàn)在要怎么調(diào)
去年有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應收款貸:銀行存款,當時錯錄成了借:管理費用貸:銀行存款,應該怎么調(diào)賬,企業(yè)是虧損狀態(tài)
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業(yè)給我們開的房租發(fā)票單位平方米,那我們轉(zhuǎn)租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業(yè)版,原材料物料收發(fā)明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應該如何維護自己?
營業(yè)外收入借方要用負數(shù)還是正數(shù),我現(xiàn)在營業(yè)外收入財產(chǎn)中和營業(yè)外收入科目余額表的數(shù)對不上,營業(yè)外收入我用的是正數(shù),管理費用用的是負數(shù)
不可能吧,你不一個方向怎么平呢
那正確的分錄是什么?數(shù)字應該是正數(shù)還是負數(shù),能寫一遍嗎?
是寫正數(shù)的,按照我給你第一次寫的那個,因為之前就是嗲放
借:營業(yè)外收入用正數(shù)?管理費放貸方也用正數(shù)?管理費用放借方用紅字表示不就好了,我目前就是借營業(yè)外收入正數(shù),借管理費用紅字,不是跟你的說的分錄一樣嗎?為什么我的會不平?能幫我解釋一下嗎?
可以啊,你的也是平的,管理費用貸方和借方紅字是一樣的
但是為什么利潤表中的營業(yè)外收入和科目余額表中的營業(yè)外收入累計數(shù)不一樣,且差額數(shù)就是這筆賬務
調(diào)整完還不一樣嗎
嗯嗯,這是怎么回事
你截個圖我看一下你有沒有結轉(zhuǎn)