你好;? ? ? ?你這個(gè)是籌建期發(fā)生的? 開辦費(fèi) 費(fèi)用; 那么就? 對(duì)的哈; 不用去? ? ?處理? ; 你實(shí)際是11月的費(fèi)用嘛? ?
老師,我做了一筆賬,給別人付了錢5890元,應(yīng)該是做分錄借:以前年度損益調(diào)整5890,貸:銀行存款5890,我做成了借:管理費(fèi)用5890,貸:銀行存款5890,我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么調(diào)帳?
老師,銀行扣了網(wǎng)銀年費(fèi),未取得發(fā)票就記成借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款,而且已經(jīng)結(jié)賬,不允許改憑證,怎么辦。沒有寫成暫估,有影響嗎?而且銀行這個(gè)月開不了發(fā)票,我應(yīng)該怎樣做?
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應(yīng)該 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸銀行存款,上月已經(jīng)管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個(gè)月我應(yīng)該怎么更正憑證呢
公司上月先預(yù)付一半的審計(jì)費(fèi)7500,我做的分錄 借 預(yù)付賬款 7500 貸銀行存款7500 這個(gè)月對(duì)方開票了15000(票全開了)但剩余7509還未支付 借管理費(fèi)用15000 貸預(yù)付賬款7500 應(yīng)付賬款7500 這樣寫分錄是正確的嗎
22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯(cuò)錄成了:借銀行存款 貸管理費(fèi)用,怎么調(diào)賬
生產(chǎn)渠道營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期為負(fù)值的原因
個(gè)體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時(shí)多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
那我們勞務(wù)公司把純勞務(wù)外包,然后機(jī)械油料等都是我們自己承擔(dān),這種用一般計(jì)稅是不是好一點(diǎn),因?yàn)槲覀冮_出的是9的專票,機(jī)械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養(yǎng)老保險(xiǎn)訂方向,應(yīng)該是哪里的
老師您好,開票現(xiàn)代服務(wù),藝術(shù)裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機(jī)械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調(diào)整的收入,可以更正24年增值稅報(bào)表,不更正24年季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計(jì)稅劃算
公司有個(gè)同事用自己的賬戶轉(zhuǎn)賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個(gè)同事旗下沒有掛其它應(yīng)收和其它應(yīng)付
水利建設(shè)專項(xiàng)收入屬于稅收嗎?
不是,我一共預(yù)付了三十多萬,做的時(shí)候輸錯(cuò)了,其中有5萬做成了開辦費(fèi),其他二十多萬是掛的預(yù)付
你好;? ? ? ? ? ? ? 那你 調(diào)整下即可;? 借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用-開辦費(fèi)? ?;沖多做的金額? ?
我做了,但是因?yàn)樯显陆Y(jié)轉(zhuǎn)了損益,我的開辦費(fèi)是平的,現(xiàn)在一沖,開辦費(fèi)怎么還有余額
?你好;? ? ? ? 沖 了開辦費(fèi)用 ;? 月末在結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)金額到本年利潤去? ?
就是我沖了開辦費(fèi)用,他有貸方余額是沒有影響的吧
?你好; 是的; 可以的;? 正常去沖哈? ?