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老師,我是小規模納稅,季度銷售額不超30萬,但是貸方銷項稅額有1500, 請問年底了或者月底了 我怎么做賬呢, 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1500 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1500 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1500 貸 是什么呢

2021-01-25 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 15:17

您好!小規模納稅人只有應稅費-應交增值稅這個科目。月末如果滿足免稅條件的這樣做分錄 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入

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您好!小規模納稅人只有應稅費-應交增值稅這個科目。月末如果滿足免稅條件的這樣做分錄 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2021-01-25
你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
2024-05-29
不需要 小規模沒這么麻煩
2023-04-14
你好,進項稅是不會直接轉到未交增值稅的. 進項稅就是你認證的專票的進項稅額,進項轉出就是認證后要做轉出到成本或費用中的稅額 分錄:借:主營業務成本/XX費用 200 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 200 要交的增值稅是從應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅中轉到應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(銷項-(進項-進項轉出)) 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-03
你好 對的 是這么做的
2022-01-02
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