是這個樣子的,最開始6000是按照不含稅金額缺人的,那么你后面確認收入的時候,對方如果說要開發票,那么這個發票的金額要找客戶收回來,所以說就放到了銀行存款。
老師好:我想問一下健身房一次性收入6000元辦會員卡年卡的金額,每月確認收入時, 借:合同負債 500 銀行存款 30 貸:主營業務收入 500 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)30 借方為什么是銀行存款?顧客總共只交了6000元辦會員卡,這個30元銀行存款哪里來的?
【例題】應收賬款+應收票據 甲公司采用托收承付結算方式向乙公司銷售商品一批,貨款300000元,增值稅額39 000元,以銀行存款代墊運雜費6000元,已辦理托收手續。 【解析】甲公司應編制如下會計分錄: 借:應收賬款個 345 000 貸:主營業務收入(收.一資300 000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 39 000 銀行存款 6 000 這題代墊的6000運雜費為什么是用銀行存款科目
(2)10月5日,承接一項設備安裝勞務,合同期為6個月,合同總收入為120萬元,已經預收80萬元。余額在設備安裝完成時收回,采用完工百分比法確認勞務收入,完工率按照已發生成本占估計總成本的比例確定,至2016年12月31日已發生的成本為50萬元,預計完成勞務還將發生成本30萬元。(2)10/4借:應收賬款361.6貸:主營業務收入320應交稅費-應交增值稅(銷項稅)41.6借:銀行存款345.6銷售費用16貸:應收賬款361.6借:主營業務成本500貸:庫存商品500(5)5/10借:銀行存款80貸:合同負債80借:合同負債75貸:主營業務收入75借:主營業務成本50貸:合同履約成本50老師你好分錄的金額怎么算的呢?
比如,預收10個月租金10300元,開具免稅發票10300元,此時做會計分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預收賬款 10300 對嗎? 若是開具3%稅率的發票: 借:銀行存款 10300 貸:預收賬款 10000 應交稅費-應交增值稅 300 對嗎? 每月末攤銷收入: 借:預收賬款 1000元 貸:主營(其它)業務收入 1000元 對嗎? 若是對,我本月開的發票是10300元,稅是300元,我確認的收入卻是1000元, 填制增值稅報表時,發票上的數10300元和本月確認收入1000元對不起來,怎么辦? 這個問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
2022.9月份心雨面包房的分錄有點疑問,麻煩咨詢一下老師,分錄1.借方:銀行存款51500貸方:主營業務成本50000,貸方:應交稅費-應交增值稅銷項稅額1500,為什么是貸方是主營業務成本50000元,不是主營業務收入50000元呢?分錄4.借方:庫存商品33900貸方:現金或者銀行存款33900,不是30000+3000=33000元?金額339000元怎么來的啊?分錄5.借方:營業外收支出1033貸方:庫存商品100應交稅費銷項稅額33這個應交稅費銷項稅33元是怎么來的呀?不是1000*3%的是30嗎?分錄7借方銀行存款6300貸方其他收入6000銷銷項稅300,這個300元是怎么來的呢?謝謝
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
交錢的時候沒開票,后續也沒開票,那就不用通過應交稅費也就是不用交稅了是么?
對的,如果說沒有開票,你不交稅的話就沒有這兩部了。