同學,你好 對的,1月份紅沖,進項不用轉出,你已經紅沖了
12月支付的車輛保險費發票未認證,但是12月做了分錄,1月是不是紅沖然后做正確的分錄,發票在申報期內認證就可以嗎?進項金額需不需要轉出
老師 ,在車輛保險快到期剩余兩個月保廢,課退回來干個月保費,發票一認證抵扣了,現以開紅字信息表給保險公司,原帳以紅沖,就是進項稅轉出是怎么做的分錄,麻煩老師幫我看看
21年買的保險費,付了3964.55,22年1月退保,退回2335.27,進項發票開的3964.55,1月沖的票也是3964.55,申報增值稅是進項轉出224.4611月分錄如何寫,負數進項發票不能認證是嗎
供應商發票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經認證了,現在10月份我 直接根據對方的紅字發票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
老師您好!本月費用專票可以不認證,按著普票入賬嗎?目的是需要費用,不需要進項稅,稅負達標了,下個月把這張憑證沖回來,在重新做一筆正確的分錄,這樣就可以使用進項稅了。
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
發票上面備注欄的車船稅發票在哪里下載嗎?
同學,你好 不用下載,這個是直接寫在備注里面的,你做賬的時候把金額加上去就可以
發票的金額是不含車船稅的金額,分錄怎么做
同學,你好 比如發票金額100.車船稅10 你費用做110
不用計提嗎那怎么轉得平哇
同學,你好 不用計提 這個保險費的金額就是發票上面的金額加上車船稅的金額
在年報時是不是需要調增
同學,你好 不需要的
不是已經跨年度了嘛!會影響管理費用
同學,你好 你1月份一正一負就抵了,不會影響的
當時的分錄是借管理費用7974貸銀行存款7974,現在發現是含稅的管理費用就沒有那么多了,用以前年度損益調整科目調整還是直接紅沖好
同學,你好 沖紅,金額不大,直接沖紅