你好! 銷售方開工資發(fā)票: 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) (金額用負數(shù)表示)
銷售返利,銷售方購買方的賬務處理是什么樣的呢
返利沖抵貨款,購買方開具服務費的專票給銷售方,銷售方怎么做賬沖抵這個應收賬款
請問購買方給銷售方開紅字信息表后,銷售方需要給購買方什么資料,購買方怎么做賬務處理?
老師,銷售返利跟銷售額掛鉤,支付返方,怎么進行賬務處理呀
老師,銷售返利的發(fā)票怎么開具?我們是銷售方,要給購買方一些返利,購買方的發(fā)票已抵扣
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
購買方做分錄 借庫存商品 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款 (金額用負數(shù)表示)