借管理費用貸應收賬款。
對方以房屋做貨款且開具專票抵債沖我的應收賬款,我做為購進方怎么做分錄
老師,您好!請問銷售返利抵貨款的賬務怎么處理,我公司是給返利給對方公司,對方直接拿返利抵貨款
返利沖抵貨款,購買方開具服務費的專票給銷售方,銷售方怎么做賬沖抵這個應收賬款
供貨方為什么要給購貨方返利,比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元,供貨方再返利給購貨方10元,相當于供貨方只得到了90元是嗎,對于購貨方商場來說得到的10元,根據供貨方開具的紅字發票,就紅沖進項嗎,供貨方就直接沖收入,沖銷項嗎,萬一之前開進來的100元已做抵扣了呢,就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發票10元,那10元來說,怎么做賬,供貨方就是作為銷售費用嗎
關于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應商開具發票金額為2000,返利給服務個人200,這個200應該怎么做賬呢,業務員為對方公司的員工 開具發票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業務收入 1770 應交稅費-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸應收賬款。
如果你是一般納稅人,按照第二個來。
這個服務費的專票可以做進項勾選抵扣嗎?
是一般納稅人
對方給你開的是什么服務的?
現代服務*服務費6%
發票的貨物名稱寫著是現代服務*服務費6%
你好,可以的,可以抵扣。
像這種返利,是開紅字發票給客戶好些,還是開這種服務費發票給我們好些
你好,作為銷售方來說,應該開紅字發票比較合適。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。