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返利沖抵貨款,購買方開具服務費的專票給銷售方,銷售方怎么做賬沖抵這個應收賬款

2021-12-30 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-30 16:27

借管理費用貸應收賬款。

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:27

借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸應收賬款。

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:27

如果你是一般納稅人,按照第二個來。

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快賬用戶9106 追問 2021-12-30 16:33

這個服務費的專票可以做進項勾選抵扣嗎?

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快賬用戶9106 追問 2021-12-30 16:34

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:37

對方給你開的是什么服務的?

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快賬用戶9106 追問 2021-12-30 16:41

現代服務*服務費6%

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快賬用戶9106 追問 2021-12-30 16:41

發票的貨物名稱寫著是現代服務*服務費6%

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:42

你好,可以的,可以抵扣。

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快賬用戶9106 追問 2021-12-30 16:44

像這種返利,是開紅字發票給客戶好些,還是開這種服務費發票給我們好些

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:45

你好,作為銷售方來說,應該開紅字發票比較合適。

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快賬用戶9106 追問 2021-12-30 16:49

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:50

不用客氣,工作愉快。

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借管理費用貸應收賬款。
2021-12-30
您好,返利費對方不開發票的,我們開紅字發票,這樣賬就對上了,這是有政策的 根據《國家稅務總局關于商業企業向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發〔2004〕136號)規定:對商業企業向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數量計算)的各種返還收入,均應當按照平銷返利行為的有關規定沖減當期增值稅進項稅額。 應沖減進項稅金的計算公式為:當期應沖減進項稅金=當期取得的返還資金/(1%2B所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率 02返利的增值稅開票規定 1.供貨方開具紅字發票:由供貨方開具紅字增值稅專用發票,供貨方可以沖減銷項稅額,商業企業沖減進項稅額。 ⒉銷售方開具普通增值稅發票:由商業企業開具普通發票,商業企業沖減進項稅額,供貨方不得沖減銷項稅額。(商業企業向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發票。)
2024-09-14
您好,銷售返利的話,1是作為銷售費用的200
2023-02-01
你好; 那這個發票意思是貨返給購買方 ;? 借銀行存款 或者 庫存現金 貸 主營業務成本? ?
2023-05-31
你好; 這個 看供應商的政策 ; 比如為了 促進銷售;? ? ? 購買方的越多; 就按照銷售額 返利給購買方 ;? ? 刺激購買方買貨物;? ?這 對方供應商就是銷售費用的??
2022-09-20
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