你好; 這個(gè) 看供應(yīng)商的政策 ; 比如為了 促進(jìn)銷售;? ? ? 購(gòu)買方的越多; 就按照銷售額 返利給購(gòu)買方 ;? ? 刺激購(gòu)買方買貨物;? ?這 對(duì)方供應(yīng)商就是銷售費(fèi)用的??
老師,有個(gè)事需要請(qǐng)教一下,我是購(gòu)買方,我于2020.4.29日收到的銷貨方開給我的發(fā)票,我于當(dāng)年年底已經(jīng)認(rèn)證了,但是因?yàn)?020年我們家享受增值稅減免,所以這張發(fā)票我在12月份又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要紅字沖銷,如果我提供給銷貨方紅字信息表的話,我當(dāng)月就會(huì)從我的銷項(xiàng)里沖賬這個(gè)發(fā)票的稅額,那我不是重復(fù)沖銷了嗎。請(qǐng)問我該如何處理
供貨方為什么要給購(gòu)貨方返利,比如說供貨方從購(gòu)貨方得到銷售款100元,供貨方再返利給購(gòu)貨方10元,相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎,對(duì)于購(gòu)貨方商場(chǎng)來說得到的10元,根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票,就紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎,供貨方就直接沖收入,沖銷項(xiàng)嗎,萬一之前開進(jìn)來的100元已做抵扣了呢,就不能紅沖了是嗎。第二種購(gòu)貨方開普通發(fā)票10元,那10元來說,怎么做賬,供貨方就是作為銷售費(fèi)用嗎
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。這個(gè)分錄怎么寫呢
請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶,兼購(gòu)貨方購(gòu)買量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。
老師,我企業(yè)和供應(yīng)商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要向供應(yīng)商索要賠款,后來經(jīng)過雙方協(xié)議,決定在供應(yīng)商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設(shè)我企業(yè)當(dāng)月對(duì)賬是10萬元,數(shù)量100噸吧,都是假設(shè)數(shù)據(jù)。供應(yīng)商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,供應(yīng)商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價(jià)。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會(huì)支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對(duì)的?還是說兩種都可以?請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)解釋!
稅務(wù)局網(wǎng)站上季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)本期金額是哪一期
老師您好,公司有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照兩年沒用了,打算做外貿(mào),銀行和稅務(wù)有沒有要調(diào)整的呢
銷售商品客戶當(dāng)時(shí)沒有付款,一段時(shí)間后付款客戶自己抹零了,應(yīng)收1050,一段時(shí)間后銷售方實(shí)際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計(jì)的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入,從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補(bǔ)收入嗎?
老師,我想請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報(bào)。因?yàn)槿ツ?2月份有計(jì)提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報(bào)賬載金額和稅收金額都是按照計(jì)提金額來填報(bào)嗎?因?yàn)?2月份計(jì)提的工資在1月份才發(fā)。
專項(xiàng)扣除填完以后,每月工資還扣個(gè)稅嗎?還是每月先預(yù)交,年底再返啊
在一家公司任職的會(huì)計(jì),是否可以再做其他公司的賬務(wù)
老師,只有實(shí)發(fā)工資數(shù),而且有部分人的工資扣除各項(xiàng)之后會(huì)有產(chǎn)生個(gè)稅,那我這個(gè)能有辦法推算出應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?我用實(shí)發(fā)工資+社保+個(gè)稅這樣推算應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算出來的個(gè)稅有會(huì)有差額
公司異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅有大概10萬塊,在本地實(shí)際申報(bào)增值稅時(shí)候因?yàn)橛辛舻侄愵~一直沒交過增值稅,也就沒有把預(yù)繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預(yù)繳的這個(gè)增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預(yù)繳一直金額增加嗎
公司給個(gè)人打了設(shè)計(jì)費(fèi)2000,沒有勞務(wù)發(fā)票,公司叫按照臨時(shí)工的工資申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)分錄怎么做?