你好,不需要的哦,契稅和車輛購置稅單獨計算
購進的車輛用于醫(yī)療服務和購進的車輛用于幼兒園接送學生的服務需要繳納車輛購置稅嗎
一般納稅人買賣車和房繳納的車輛購置稅和契稅稅額,在增值稅進項抵扣中需要把契稅和車輛購置稅稅額加進去嗎?
小規(guī)模納稅人,購買車輛,要入成本。是不含稅的金額加車輛購置稅嗎?那增值稅金額要入哪里?
我公司是一般納稅人,幾年前購買了一輛二手車(未抵扣增值稅),現(xiàn)在要把這輛車賣掉,需要繳納增值稅嗎?車管所開具的發(fā)票上面沒有增值稅欄
一般納稅人企業(yè)購買的車輛機動車統(tǒng)一發(fā)票和繳納保險的專用發(fā)票進項稅額可以留做進項稅額為以后抵扣嗎
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
為什么煙葉的進項稅額可以把煙葉稅加上去?
你好,煙葉比較特殊,煙葉稅是含在價格里的,而契稅和車輛購置稅是不含在價格里的,單獨計算繳納