你好!需要和你們主管稅務(wù)局溝通,可以后臺退回
老師您好,我的個(gè)人所得稅之前申報(bào)過一次,是退稅21,后面因?yàn)橐恍┰颍龀龈柩a(bǔ)稅2144,但是我年收入低于12萬,這種情況可以免除申報(bào)嗎?還是必須得補(bǔ)交稅款?上午補(bǔ)了2144,已經(jīng)補(bǔ)了,如果可以免申報(bào),這2144能退嗎?謝謝老師
2020.4月計(jì)提和扣繳了1-3月的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)誤已經(jīng)扣稅,后來更正申報(bào),2020.6.11稅務(wù)退回銀行58.37,請問老師這個(gè)退回的費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師好,問下這個(gè)月的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,我們不能退稅,還要補(bǔ)交的,然后已經(jīng)提交了退稅申請,這個(gè)能撤回嗎?所得稅已經(jīng)更正申報(bào)
老師你好,我這面企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)申請退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,系統(tǒng)申請退稅已經(jīng)審批,我現(xiàn)在還可以在更正申報(bào)表嗎,那我申請的退稅怎么處理,
老師,請問更正了個(gè)稅申報(bào),然后產(chǎn)生多交稅費(fèi)1000多,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅為借方。現(xiàn)在已經(jīng)申請了退稅,然后錢到賬后退給員工怎么做分錄呢?
老師您好,確認(rèn)一下,2014年開的公司,哪年完成實(shí)繳?
3月底發(fā)工資,4月申報(bào)個(gè)稅,3月底發(fā)的工資扣的個(gè)稅是4月申報(bào)的嗎,怎么知道扣多少還沒申報(bào),
你好,請問一下我們是賣日用品的發(fā)物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續(xù)費(fèi)后給我們,我們給物流公司開發(fā)票還是給外地客戶開發(fā)票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用我會(huì)計(jì)報(bào)高了,專管員打電話讓調(diào)低,可是在A105000表中沒看到他調(diào)增的金額。我想問一下老師,他是怎么調(diào)的?在哪兒調(diào)的?
有個(gè)母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實(shí)收資本,都在一個(gè)月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學(xué)處理技術(shù)服務(wù),和物理處理技術(shù)服務(wù),請問分別開具發(fā)票的稅務(wù)編碼是具體哪一個(gè)?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調(diào)查費(fèi)2萬元,為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)3萬元,向銷售部門經(jīng)理支付年度獎(jiǎng)金1萬元。在計(jì)算企業(yè)利潤時(shí)為什么不按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。分?jǐn)傄陨系某杀尽F髽I(yè)利潤減去分?jǐn)偟某杀尽6穷}目在計(jì)算利潤時(shí),直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個(gè)月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發(fā)票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個(gè)月開一次發(fā)票的。
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,我想問個(gè)問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?