同學,你好 紅字沖銷之前員工多繳納的
你好老師請問一下個人所得稅已經申報過了交了6000多稅然后作廢錢還退嗎?有沒有什么影響
老師,請問上上月因個人所得稅申報錯誤,更正后這個月個人所得稅產生的退費怎么做分錄?
老師,請問更正了個稅申報,然后產生多交稅費1000多,應交稅費-個人所得稅為借方。現在已經申請了退稅,然后錢到賬后退給員工怎么做分錄呢?
老師,我們公司多交了5000塊錢稅款,后來更正申報后,錢退回到公戶了,其中4000是當時從公戶付的,1000是我個人墊的,現在全部退回公戶了,我會計分錄應該怎么做賬
請問老師匯算清繳申報后,退回了多交的企業所得稅,我做分錄:借銀行存款,貸應交稅費企業所得稅,然后之前計提過了該怎么調整
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
沒看懂,真不知道怎么操作
同學,你好 你把你之前的分錄發給我
老師,你看下那里不對吧
下面這張是實際扣款截圖
同學,你好 你實際繳納多少?179.6嗎?
同學,你好 那你第一張憑證紅字沖掉
這個是多交的。把第一張整個都沖掉嘛
同學,你好 沖掉多繳納的就行
老師,您能幫我寫下分錄嘛,我不太清楚是沖哪部分。而且這個多收了員工的個稅等稅局退回來之后我們是要歸還給員工的
同學,你好 借:應交稅費-1091.8 貸:銀行存款-1091.8
這不就是到時候收到稅局退稅那部分的分錄嘛,但是那個退回給到員工怎么做
同學,你好 你收員工個稅的分錄發我一下
老師,這個我們是在發工資時直接減的,第三張圖那樣
同學,你好 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
但是這樣以后應付職工薪酬不是一直都會是借方余額嘛
同學,你好 借:管理費用_工資 貸:應付職工薪酬