你好!按合同一次性繳納。
請問老師,技術(shù)合同簽訂是每個(gè)月支付1500元,合同訂立是1年。那么印花稅是怎么繳?每個(gè)月一次,還是按合同上的一次性繳納?謝謝
請問老師,簽訂的一年合同,費(fèi)用18000,在繳納印花稅時(shí)按18000一次性繳納,那個(gè)稅務(wù)所屬期是按照上個(gè)月的報(bào)?還是按照合同簽訂日期?
公司簽訂租房合同(承租方),一次性簽了4年的合同,每年租金40萬,三個(gè)月支付一次。 請問這個(gè)租賃合同的印花稅,是按照4年合同的總價(jià)一次性交,還是按季度每季交10萬的印花稅呢?
老師,簽訂了施工合同,什么時(shí)候開始繳納印花稅? 是按次繳(每次開票金額)還是直接按合同金額一次繳納?
租房合同簽訂2年,每3個(gè)月繳納一次,印花稅是按次每3個(gè)月申報(bào)一次嗎
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
就是按照合同一年的費(fèi)用18000元,一次性繳納?
你好!是的,就是這樣了。
請問老師,對對方公司簽訂的關(guān)于人力資源規(guī)劃的合同,一共9萬,分兩次支付,印花稅還是按照9萬元,一次性繳納,是么?
你好!是的。是一次支付。
那增值稅,還有城市建設(shè)稅等,是按照開具的發(fā)票金額收費(fèi)么?
你好!是的。是這樣的了。