你好,用主營業務收入
產品銷售贈送同類產品會計分錄是借 銷售費用 代 主營業務收入 銷項稅。還是 借銷售費用 代 庫存商品 應交稅費進項稅轉出
食品配送企業,收入類會計科目是用主營業務收入還是商品銷售收入
想問下醫療服務業免征增值稅,當銷售商品同時贈送商品時的分錄是,借銷售費用,貸主營業務收入還是直接按全部商品和贈品一起來記,借銀行存款,貸主營業務收入呢?,不交增值稅的企業此時贈品還是否需要按視同銷售,還是按新收入準則?
會計科目設置,主營業務收入\\小麥銷售收入,高粱銷售收入,還是主營業務收入`,\\農產品銷售收入\\小麥銷售收入,高粱收入,哪個好呢?
和銷售商品相關的樣品費收入計入主營業務收入還是其他業務收入呢
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢